索 引 号: 000014349/2022-2972196 是否有效:
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名  称: 2022年中共德江县委宣传部预算及“三公”经费预算信息公开
文  号:
2022年中共德江县委宣传部预算及“三公”经费预算信息公开
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一、中共德江县委宣传部概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、中共德江县委宣传部部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算支出经济分类情况

(七)一般公共预算基本支出情况

(八)一般公共预算“三公”经费支出情况

(九)政府性基金预算支出情况

三、2022年部门预算绩效目标

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)项目支出安排说明

(五)部分专用名词解

一、中共德江县委宣传部概况

(一)部门主要职能

1)负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作,做好党员教育工作。

2)负责规划、部署全县的宣传思想工作,会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作;负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。

3)负责引导社会舆论,指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作,对县新闻媒体实施方针政策的指导;负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传;联系中央、省、市各级新闻单位。

4)负责全县对外宣传工作的总体规划,组织协调、指导和管理全县的外宣工作。

5)负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理,对县文体局、县融媒体中心、县文联从政治方向和方针政策方面实施领导,对宣传口各部门有关工作进行协调指导。

6)负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施;协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

7)完成县委交办的其它任务。

(二)部门预算单位构成

2022年我单位预算为本级预算。中共德江县委宣传部下设办公室、精神文明建设指导股、宣传教育和文艺股(国防教育股、电影股)、理论研究室(意识形态工作股)、网络安全和信息化股、文化体制改革和产业发展版权管理股(行政审批综合服务股)、网络舆情中心、宣传教育中心、文化产业服务中心、文明城市创建中心、志愿者服务中心、文联等11个机构股室。其中,文联属正科级行政机构;创建办、网络舆情中心属副科级事业单位;宣传教育中心、文化产业服务中心、文明城市创建中心、志愿者服务中心属股级事业单位。

(三)部门人员构成

中共德江县委宣传部总编制53人,其中中共德江县委宣传部本级53人[行政编制11人、事业编制42人(文联参公7人)]。

中共德江县委宣传部部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1、部门收支预算总表:

2022年收支预算总表

编制单位:德江县委宣传部



单位:万元

本年收入

本年支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

749.23

一、一般公共服务支出

749.23

二、预算外转一般公共预算管理资金收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、事业单位经营收入


四、公共安全支出


五、其他收入


五、教育支出


六、政府性基金拨款收入


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出




九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出




十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出




二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




三十、债务发行费用支出


本年收入合计

749.23

本年支出合计

749.23

     2、关于2022 年德江县委宣传部收支预算总体情况说明:

2022年德江县委宣传部年初预算收入合计749.23万元,其中:一般公共预算拨款收入749.23万元,占年初预算收入的100%

2022年德江县委宣传部年初预算支出合计749.23万元,其中:201一般公共服务支出749.23万元,占年初预算支出的100%

(二)部门收入总体情况

1、部门收入预算总表:

2022年部门收入总表

编制单位:德江县委宣传部









单位:万元



支出功能分类科目

合计

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

科目编码

科目名称

小计

一般公共预算拨款收入

专项收入

政府性基金预算拨款收入

预算内投资收入

合计


749.23

749.23

749.23











201

一般公共服务支出

749.23

749.23

749.23











  20133

  宣传事务

912.62

912.62

912.62











2013301

行政运行

216.35

216.35

216.35











2013350

事业运行

214.96

214.96

214.96











2013399

其他宣传事务支出

210.00

210.00

210.00











208

社会保障和就业支出

45.14

45.14

45.14











20805

行政事业单位养老支出

43.84

43.84

43.84











2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.84

43.84

43.84











20899

其他社会保障和就业支出

1.30

1.30

1.30











2089999

其他社会保障和就业支出

1.30

1.30

1.30











210

卫生健康支出

19.97

19.97

19.97











21011

行政事业单位医疗

19.97

19.97

19.97











2101101

行政单位医疗

19.97

19.97

19.97











221

住房保障支出

42.82

42.82

42.82











22102

住房改革支出

42.82

428.82

42.82











2210201

住房公积金

42.82

42.82

42.82












2、关于2022德江县委宣传收入总体情况说明: 2022年收入总额为749.23万元,其中:一般公共预算收入749.23万元,占 2022年部门收入的100%

(三)部门支出总体情况

1、部门支出总表:

2022年部门支出总表

编制单位:德江县委宣传部



单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计


749.23

539.23

210.00




2013301

行政运行

216.35

216.35





2013350

事业运行

214.96

214.96





2013399

其他宣传事务支出

210.00


210.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.84

43.84





2089999

其他社会保障和就业支出

1.30

1.30





2101101

行政单位医疗

19.97

19.97





2210201

住房公积金

42.82

42.82





2、关于2022 年德江县委宣传部支出总体情况说明:2022年支出预算总额为749.23万元。其中:基本支出539.23万元,占 2022年部门支出的71.97%。按功能科目分类: 2013301行政运行216.35万元,占基本支出的40.12%2013350事业运行214.96万元,占基本支出的39.86%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.84万元,占基本支出的8.13%2089999其他社会保障和就业支出1.30万元,占基本支出的0.24%2101101行政单位医疗19.97万元,占基本支出的3.70%2210201住房公积金42.82万元,占基本支出的7.94%;项目支出210.00万元,占2022年部门支出的28.03%,按功能科目分类:2013399其他宣传事务支出210.00万元,占项目支出的100%

(四)财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表:

2022年财政拨款收支总表

编制单位:中共德江县委宣传部


单位:万元

本年收入

本年支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

749.23

一、一般公共服务支出

749.23

二、预算外转一般公共预算管理资金收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、事业单位经营收入


四、公共安全支出


五、其他收入


五、教育支出


六、政府性基金拨款收入


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出




九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出




十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出




二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




三十、债务发行费用支出


本年收入合计

749.23

本年支出合计

749.23

2.2022德江县委宣传部财政拨款收支总体情况说明:

2022年一般公共预算财政拨款总收入为749.23万元,其中:本年收入749.23万元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%2022年一般公共预算财政拨款支出749.23万元,其中:一般公共服务支出749.23万元,占年初预算支出的100%

(五)一般公共预算支出情况

     1、一般公共预算支出表:

5.2022年一般公共预算支出表

编制单位:德江县委宣传部


单位:万元

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计


749.23

539.23

210.00

2013301

行政运行

216.35

216.35


2013350

事业运行

214.96

214.96


2013399

其他宣传事务支出

210.00


210.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.84

43.84


2089999

其他社会保障和就业支出

1.30

1.30


2101101

行政单位医疗

19.97

19.97


2210201

住房公积金

42.82

42.82


2、关于2022德江县委宣传部一般公共预算支出情况说明: 2022年一般公共预算支出总额749.23万元,其中:基本支出539.23万元,占一般公共预算支出总额的71.97 %;项目支出210.00万元,占一般公共预算支出总额的28.03%。基本支出中按功能分类为:2013301行政运行216.35万元,占基本支出的40.12%2013350事业运行214.96万元,占基本支出的39.86%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.84万元,占基本支出的8.13%2089999其他社会保障和就业支出1.30万元,占基本支出的0.24%2101101行政单位医疗19.97万元,占基本支出的3.70%2210201住房公积金42.82万元,占基本支出的7.94%项目支出中按功能分类为2013399其他宣传事务支出210.00万元,项目支出的100%

(六)一般公共预算支出经济分类情况

1、一般公共预算支出经济分类表:

2022年一般公共预算支出经济分类表

编制单位:德江县委宣传部

                              单位:万元

政府预算经济分类

2022年 预算数

部门预算经济分类

2022年 预算数

科目编码

科目编码

合计

749.23

合计

749.23

501

机关工资福利支出

492.79

301

工资福利支出

492.79

50101

工资奖金津补贴

384.87

30101

基本工资

152.68

30102

津贴补贴

152.69

30103

奖金

44.64

30107

绩效工资

34.86

50102

社会保障缴费

65.11

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

63.04

30112

其他社会保障缴费

2.07

50103

住房公积金

42.82

30113

住房公积金

42.82

50199

其他工资福利支出

 6.00

30106

伙食补助费


30114

医疗费


30199

其他工资福利支出

 6.00

502

机关商品和服务支出

226.70

302

商品和服务支出

226.70

50201

办公经费

98.70

30201

办公费

67.00

30202

印刷费

3.00

30204

手续费


30205

水费

1.70

30206

电费

3.00

30207

邮电费


30208

取暖费


30209

物业管理费


30211

差旅费

14.00

30214

租赁费


30228

工会经费

8.00

30229

福利费


30239

其他交通费用

2.00

30240

税金及附加费用


50202

会议费


30215

会议费


50203

培训费


30216

培训费


50204

专用材料购置费



专用材料费



被装购置费



专用燃料费


50205

委托业务费

9.000

30203

咨询费


30226

劳务费

9.00

30227

委托业务费


50206

公务接待费

9.00

30217

公务接待费

9.00

50207

因公出国(境)费用


30212

因公出国(境)费用


50208

公务用车运行维护费

10.00

30231

公务用车运行维护费

10.00

50209

维修()



维修()


50299

其他商品和服务支出

100.00

30299

其他商品和服务支出

100.00

503

机关资本性支出(一)


310

资本性支出


50301

房屋建筑物购建


31001

房屋建筑物购建


50302

基础设施建设


31005

基础设施建设


50303

公务用车购置


31013

公务用车购置


50305

土地征迁补偿和安置支出


31009

土地补偿


31010

安置补助


31011

地上附着物和青苗补偿


31012

拆迁补偿


50306

设备购置


31002

办公设备购置


31003

专用设备购置


31007

信息网络及软件购置更新


50307

大型修缮


31006

大型修缮


50399

其他资本性支出


31008

物资储备


31019

其他交通工具购置


31021

文物和陈列品购置


31022

无形资产购置


31099

其他资本性支出


504

机关资本性支出(二)


309

资本性支出(基本建设)


50401

房屋建筑物购建


30901

房屋建筑物购建


50402

基础设施建设


30905

基础设施建设


50403

公务用车购置


30913

公务用车购置


50404

设备购置


30902

办公设备购置


30903

专用设备购置


30907

信息网络及软件购置更新


50405

大型修缮


30906

大型修缮


50499

其他资本性支出


30908

物资储备


30919

其他交通工具购置


30921

文物和陈列品购置


30922

无形资产购置


30999

其他基本建设支出


505

对事业单位经常性补助





50501

工资福利支出





50502

商品和服务支出





50599

其他对事业单位补助





506

对事业单位资本性补助





50601

资本性支出(一)





50602

资本性支出(二)





507

对企业补助


312

对企业补助


50701

费用补贴


31204

费用补贴


50702

利息补贴


31205

利息补贴


50799

其他对企业补助


31299

其他对企业补助


508

对企业资本性支出





50801

对企业资本性支出(一)


31201

资本金注入


31203

政府投资基金股权投资


50802

对企业资本性支出(二)


311

对企业补助(基本建设)


509

对个人和家庭的补助


303

对个人和家庭的补助


50901

社会福利和救助

12.00

30304

抚恤金


30305

生活补助

12.00

30306

救济金


30307

医疗费补助


30309

奖励金


50902

助学金


30308

助学金


50903

个人农业生产补贴


30310

个人农业生产补贴


50905

离退休费

17.74

30301

离休费


30302

退休费

17.74

30303

退职(役)费


50999

其他对个人和家庭的补助


30399

其他对个人和家庭的补助


510

对社会保障基金补助


313

对社会保障基金补助


51002

对社会保险基金补助


31302

对社会保险基金补助


51003

补充全国社会保障基金


31303

补充全国社会保障基金


511

债务利息及费用支出


307

债务利息及费用支出


51101

国内债务付息


30701

国内债务付息


51102

国外债务付息


30702

国外债务付息


51103

国内债务发行费用


30703

国内债务发行费用


51104

国外债务发行费用


30704

国外债务发行费用


512

债务还本支出





51201

国内债务还本





51202

国外债务还本





513

转移性支出





51301

上下级政府间转移性支出





51302

援助其他地区支出





51303

债务转贷





51304

调出资金





514

预备费及预留





51401

预备费





51402

预留





599

其他支出


399

其他支出


59906

赠与


39906

赠与


59907

国家赔偿费用支出


39907

国家赔偿费用支出


59908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


59999

其他支出


39999

其他支出


2、关于2022 年德江县委宣传部一般公共预算支出经济分类情况说明:2022 年一般公共预算支出总额749.23万元,1按经济分类为:50101工资奖金津补贴384.87万元占一般公共预算支出的51.37%50102社会保障缴费65.11万元,占一般公共预算支出的8.69%50103住房公积金42.82万元,占一般公共预算支出的5.72%50201办公经费98.70万元,占一般公共预算支出的13.17%50205委托业务费9.00万元,占一般公共预算支出的1.20%50206公务接待费9.00万元,占一般公共预算支出的1.20%50208公务用车运行维护费10.00万元,占一般公共预算支出的1.33%50299其他商品和服务支出100.00万元,占一般公共预算支出的13.35%50901生活补助12万元,占一般公共预算支出的1.60%50905 离退休费17.74万元,占一般公共预算支出的2.38%

2)部门经济分类:30101基本工资152.68万元,占一般公共预算支出的20.38%30102津贴补贴152.69万元,占一般公共预算支出的20.38%30103奖金44.64万元,占一般公共预算支出的5.96%30107 绩效工资34.86元,占一般公共预算支出的4.65%30108机关事业单位基本养老保险缴费63.04万元,占一般公共预算支出的8.41%30112其他社会保障缴2.07万元,占一般公共预算支出的0.28% 30113住房公积金42.82万元占一般公共预算支出的5.72% 30201办公费67.00万元,占一般公共预算支出的8.94% 30202印刷费3.00万元,占一般公共预算支出的0.40% 30205水费1.70万元,占一般公共预算支出的0.23% 30206电费3.00万元,占一般公共预算支出的0.40%30211差旅费14万元,占一般公共预算支出的1.87%30228工会经费8.00万元,占一般公共预算支出的1.07%30239其他交通费用2.00万元占一般公共预算支出的0.27%30226劳务费9.00万元占一般公共预算支出的1.20% 30217公务接待9.00万元占一般公共预算支出的1.20% 30231公务用车运行维护费10.00万元占一般公共预算支出的1.33%30299其他商品和服务支出100.00万元占一般公共预算支出的13.34%30302退休费17.74万元,占一般公共预算支出的2.37%30305生活补助12万元,占一般公共预算支出的1.60%

)一般公共预算基本支出情况

1、一般公共预算基本支出表:

7.2022年一般公共预算基本支出表

编制单位:德江县委宣传部


单位:万元


支出经济分类科目

2022年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计


521.50

492.80

28.70

301

工资福利支出

492.80

492.80


30101

基本工资

152.68

152.68


30102

津贴补贴

152.69

152.69


30103

奖金

44.64

44.64


30107

绩效工资

34.86

34.86


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

63.04

63.04


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费




30112

其他社会保障缴费

2.07

2.07


30113

住房公积金

42.82

42.82


30199

其他工资福利支出




302

商品和服务支出

28.70


28.70

30201

办公费




30202

印刷费




30205

水费

0.70


0.70

30206

电费

3.00


3.00

30209

物业管理费




30211

差旅费




30213

维修(护)费




30217

公务接待费

9.00


9.00

30218

专用材料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

8.00


8.00

30231

公务用车运行维护费

8.00


8.00

30239

其他交通费用




30299

其他商品和服务支出




303

对个人和家庭的补助

29.74

29.74


30302

退休费

17.74

17.74


30305

生活补助

12.00

12.00


2、关于2022德江县委宣传部一般公共预算基本支出情况说明:

2022年一般公共预算基本支出为539.23万元,其中人员经费492.79万元,占一般公共预算基本支出的91.39%;公用经费28.70万元,占一般公共预算基本支出的5.32%。人员经费中:301工资福利支出30101基本工资152.68万元,占人员经费的30.98% 30102津贴补贴152.69万元,占人员经费的30.98%30103奖金44.64万元,占人员经费的9.06%30107绩效工资34.86万元,占人员经费的7.07% 30108机关事业单位基本养老保险缴费63.04万元,占人员经费的12.79% 30112其他社会保险缴费2.07万元,占人员经费的0.42%30113住房公积金42.82万元,占人员经费的8.69%303对个人和家庭的补助30302退休费17.74万元,占人员经费的3.60%30305生活补助12.00万元,占人员经费的2.44%公用经费中:302商品和服务支出30205水费0.7万元,公用经费的2.44%30206电费3.00万元,占公用经费的10.45%30217公务接待费9.00万元,公用经费的31.36%30228工会经费8.00万元,公用经费的27.87%30231公务用车运行维护费8.00万元,公用经费的27.87%

)一般公共预算三公经费支出情况

1、一般公共预算三公经费支出表:

德江县2022年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位:德江县委宣传部

单位:万元

项目

2021年预算数

2022年预算数

与上年增减变化比率

与上年相比增减变化原因

2022三公经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

     合计

30.00

19.00

-36.67%

压减开支 

2.53%


一、 因公出国(境)费







二、公务接待费

12.00 

9.00

-25.00%

压减开支 

1.20%


三、公务车购置及运行维护费

18.00 

10.00

-44.44%

压减开支 

1.33%


     1、公务车运行维护费

18.00

10.00

-44.44%

压减开支 

1.33%


     2、公务车购置费














说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。


      2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。



        公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。


        公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。



      3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。



      4三公经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。



填表说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。4三公经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

2、关于2022德江县委宣传部一般公共预算三公经费支出情况说明:

2022年一般公共预算三公经费支出预算为19.00万元,2021减少了11.00万元,下降了36.67%

2022年度我单位未安排因公出国(境)费预算。

2022年公务接待费预算为9.00万元,2021减少3.00万元,下降25.00%

2022年公务车运行维护费预算为10.00万元,比2021减少8.00万元,下降44.44%。    

2022年度我公务车购置费预算为0万元,与2021持平

)政府性基金预算支出情况

1、政府性基金预算支出表

2022年政府性基金预算支出表

编制单位:德江县委宣传部

单位:万元

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计





201

一般公共服务支出




  20133

  宣传事务




    2013301

    行政运行




    2013350

    事业运行




    2013399

    其他宣传事务支出




2022年度我单位无政府性基金预算。

三、2022年部门预算绩效目标

附件2







部门整体支出绩效目标申报表

2022年度)

单位(盖章):中共德江县委宣传部

填报日期:2022.7.27

部门(单位)名称

中共德江县委宣传部

部门(单位)总体资金情况(万元):

资金总额(万元):

749.23

基本支出

539.23

项目支出

210.00

                 其他


部门(单位)职能概述

1、指导全县的理论研究、理论学习、理论宣传工作。

2、把握正确舆论导向,指导、协调县文广局、县融媒体中心的工作,对县融媒体中心、县文广局的工作实施方针政策的指导,并在政治方向和方针、政策等方面实施指导。

3、抓好全县思想政治工作;配合县委组织部做好党员教育工作,编写党员教育材料;研究和改进群众思想教育工作。

4、指导、协调全县对外宣传工作,拟出对外宣传工作规划和方案,及时提出县内重大问题和突发事件对外宣传的对策;组织综合性和跨县跨部门对外宣传活动。

5、与县委组织部共同管理县文广局、县融媒体中心、县文联的领导干部,其中股级以上干部任免必须报宣传部备案。对各乡(镇、街道)党(工)委宣传委员的任免提意见;制定对全县宣传文化系统干部的培训规划并组织实施;配合有关部门做好知识分子工作。

6、提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针,指导宣传文化系统制定政策,协调宣传文化系统各部门之间的关系。

7、完成县委和上级交办的其他任务。

部门(单位)年度       总体目标

目标:抓好扫黄打非工作,为全县社会经济发展提供健康和谐的社会环境;抓好理论武装工作及内外宣工作,唱响主旋律,凝聚正能量,为建成黔东北交通枢纽和区域性中心城市营造舆论氛围;拨付16个乡镇(街道)电影放映员的匹配资金;抓好文联业务工作及十二个文化艺术协会的指导,凝聚文艺队伍、引导创作生产、催生优秀作品、建设文化强县。

                                          

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量

编印党委中心组学习资料

≧7期/420本


召开有关工作会议

≧120个


在媒体平台发布新闻信息

≧180条


监测网络舆情

≧360天


创作文艺作品

≧4期


质量

宣传舆论氛围

浓厚


全民整体素质

提高


时效

舆情处置率

≧100%


应急及突发事件上报率

≧100%


按时完成工作安排

≧100%


效益指标

经济效益

全县经济社会发展

舆论氛围好





社会效益

干部群众幸福感

提升


全县产业整体发展

稳步推进





可持续

部机关正常运转状况

全年可保障


全县经济增长率

≧3%





满意度指标

服务对象满意度

全民素质整体提高

≧20%


达到节能减排效果

厉行节约,减少耗材、耗电、水资源


保障部机关正常运转。厉行节约的同时不能影响工作效益,努力提升满意度。

尽可能做到满意,工作顺利开展。



联系人:

余正芬



联系电话:

18585993500


四、其他重要事项说明

(一)德江县委宣传部机关运行经费说明

 2022年德江县委宣传部机关运行经费预算为28.70万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)德江县委宣传部国有资产占有使用情况

2022年德江县委宣传部公务车保有量为4辆。

(三)德江县委宣传部政府采购情况

2022年德江县委宣传部未安排政府采购预算。

(四)德江县委宣传部项目支出安排说明

2022年德江县委宣传部项目支出预算为210.00万元(其中:一般公共预算210.00万元,占项目资金预算的100%,未安排政府性基金预算),主要用于宣传事务等方面的支出。

(五)部分专用名词解释

1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的公共财政预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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