索 引 号: | 000014349/2025-505836 | 是否有效: | |
发布机构: | 发文日期: | ||
名 称: | 德江县气象防灾减灾中心2025年部门预算及“三公”经费公开信息 | ||
文 号: |
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分:部门预算公开报表
一、德江县气象防灾减灾中心2025年部门收支总表
二、德江县气象防灾减灾中心2025年部门收入总表
三、德江县气象防灾减灾中心2025年部门支出总表
四、德江县气象防灾减灾中心2025年财政拨款收支总表
五、德江县气象防灾减灾中心2025年一般公共预算支出表
六、德江县气象防灾减灾中心2025年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
七、德江县气象防灾减灾中心2025年一般公共预算“三公”经费支出表
八、德江县气象防灾减灾中心2025年政府性基金预算支出表
九、德江县气象防灾减灾中心2025年国有资本经营预算预算支出表
十、德江县气象防灾减灾中心2025年一般公共预算项目支出表
十一、德江县气象防灾减灾中心2025年项目支出绩效目标表
第三部分:部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本支出预算总体情况说明
四、项目支出预算总体情况说明
五、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分:其他重要事项说明
一、机关(机构)运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分:部门概况
一、部门主要职能
(一)实施气象灾害应急管理。与县应急管理办公室密切配合做好重大气象灾害联动防御工作的组织、协调、管理;制定气象灾害防御规划,负责气象预报与灾害性天气警报的发布及管理,提出气象灾害防御措施,为当地政府组织防御气象灾害提供决策依据。
(二)承担本县公共气象服务工作。组织管理雷电灾害防御工作,负责全县防雷减灾工作的管理、雷电预警信息发布工作,负责雷电灾害调查和综合评估等工作。
(三)承担县政府和上级气象部门交办的其他工作。
二、部门机构设置
(一)部门机构设置
德江县气象防灾减灾中心,为县人民政府设在县气象局的副科级事业单位,由县气象局统一管理。核定事业编制6名,设管理人员1名、专业技术人员4名、工勤人员1名,经费由县财政全额预算管理。
(二)内设机构设置
德江县气象防灾减灾中心内设1个机构:人工影响天气办公室。
三、预算单位构成
德江县气象防灾减灾中心无下属单位,部门预算即为部门本级预算。
四、部门人员构成
德江县气象防灾减灾中心总编制人数6人(事业编制6人,设管理人员1名、专业技术人员4名、工勤人员1名),2024年末实有人数5人(在职人员5人,离退休人员0人)。
第二部分:部门预算公开报表
德江县气象防灾减灾中心2025年部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
205.41 |
一、社会保障和就业支出 |
6.08 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、卫生健康支出 |
3.06 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、自然资源海洋气象等支出 |
191.09 | |
四、财政专户管理资金收入 |
四、住房保障支出 |
5.18 | |
五、事业收入 |
|||
六、事业单位经营收入 |
|||
七、上级补助收入 |
|||
八、附属单位上缴收入 |
|||
九、其他收入 |
|||
本年收入合计 |
205.41 |
本年支出合计 |
205.41 |
上年结转 |
结转下年 |
||
收入合计 |
205.41 |
支出合计 |
205.41 |
注:保留两位小数。
| ||||||||||||||||||||||||||||||
德江县气象防灾减灾中心2025年部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
德江县气象防灾减灾中心 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 | |||||||||||||||
栏次 |
1=2+12 |
2=3+4+5+6+7+8+9+10+11 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12=13+14+15+16+17 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | |||||||||||||
合计 |
205.41 |
205.41 |
205.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
德江县气象防灾减灾中心 |
205.41 |
205.41 |
205.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:保留两位小数。
德江县气象防灾减灾中心2025年部门支出总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
备注 | ||
类 |
款 |
项 | |||||||||
栏次 |
1=2+3+4+5+6+7 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |||
合计 |
205.41 |
135.41 |
70 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
05 |
行政事业单位养老支出 |
5.57 |
5.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.57 |
5.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
11 |
行政事业单位医疗 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
02 |
事业单位医疗 |
2.6 |
2.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
03 |
公务员医疗补助 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
191.09 |
121.09 |
70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
05 |
气象事务 |
191.09 |
121.09 |
70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
99 |
其他气象事务支出 |
191.09 |
121.09 |
70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
02 |
住房改革支出 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
01 |
住房公积金 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:保留两位小数。
德江县气象防灾减灾中心2025年财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
205.41 |
一、本年支出 |
205.41 |
(一)一般公共预算拨款收入 |
205.41 |
(一)社会保障和就业支出 |
6.08 |
(二)政府性基金预算拨款收入 |
(二)卫生健康支出 |
3.06 | |
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
(三)自然资源海洋气象等支出 |
191.09 | |
二、上年结转 |
0.00 |
(四)住房保障支出 |
5.18 |
(一)一般公共预算拨款收入 |
|||
(二)政府性基金预算拨款收入 |
|||
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
|||
二、年终结转结余 |
|||
收入总计 |
205.41 |
支出总计 |
205.41 |
注:保留两位小数。
德江县气象防灾减灾中心2025年一般公共预算支出表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||
栏次 |
1=2+5 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
合计 |
205.41 |
135.41 |
135.41 |
0.00 |
70 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
6.08 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
|||
05 |
行政事业单位养老支出 |
5.57 |
5.57 |
5.57 |
0.00 |
0.00 |
|||
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.57 |
5.57 |
5.57 |
0.00 |
0.00 |
|||
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.51 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
|||
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.51 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
3.06 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
|||
11 |
行政事业单位医疗 |
3.06 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
|||
02 |
事业单位医疗 |
2.6 |
2.6 |
2.6 |
0.00 |
0.00 |
|||
03 |
公务员医疗补助 |
0.33 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
|||
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
|||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
191.09 |
121.09 |
121.09 |
0.00 |
70 |
|||
05 |
气象事务 |
191.09 |
121.09 |
121.09 |
0.00 |
70 |
|||
99 |
其他气象事务支出 |
191.09 |
121.09 |
121.09 |
0.00 |
70 |
|||
221 |
住房保障支出 |
5.18 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
|||
02 |
住房改革支出 |
5.18 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
|||
01 |
住房公积金 |
5.18 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
注:保留两位小数。
表6 | |||||||||
德江县气象防灾减灾中心2025年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类) | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
备注 | ||||||
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |||
类 |
款 |
类 |
款 | ||||||
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 | |||||
合计 |
135.41 |
135.41 |
0.00 |
||||||
505 |
对事业单位经常性补助 |
135.41 |
135.41 |
0.00 |
|||||
01 |
工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
135.41 |
135.41 |
0.00 |
|||
01 |
基本工资 |
17.61 |
17.61 |
0.00 |
|||||
02 |
津贴补贴 |
30.72 |
30.72 |
0.00 |
|||||
03 |
奖金 |
9.62 |
9.62 |
0.00 |
|||||
07 |
绩效工资 |
12.57 |
12.57 |
0.00 |
|||||
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.57 |
5.57 |
0.00 |
|||||
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
2.6 |
2.6 |
0.00 |
|||||
11 |
公务员医疗补助缴费 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
|||||
12 |
其他社会保障缴费 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
|||||
13 |
住房公积金 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
|||||
99 |
其他工资福利支出 |
50.57 |
50.57 |
0.00 |
注:保留两位小数。
德江县气象防灾减灾中心2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 |
2025年初预算数 |
2024年初预算数 |
2025年与上年预算数相比增减变化比率% |
2025年与上年预算数相比增减变化原因 |
2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% |
备注 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
0.00 |
2.00 |
-100% |
0.00% |
||
一、公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
||
二、因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
||
三、公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
2.00 |
-100% |
0.00% |
||
1.公务用车运行维护费 |
0.00 |
2.00 |
-100% |
0.00% |
||
2.公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
||
说明:1.因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
注:保留两位小数。
德江县气象防灾减灾中心2025年政府性基金预算支出表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 | |||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:保留两位小数。
德江县气象防灾减灾中心2025年国有资本经营预算支出表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 | |||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:保留两位小数。
德江县气象防灾减灾中心2025年一般公共预算项目支出表 | ||
单位:元 | ||
项目名称 |
预算数 |
备注 |
合计 |
700000.00 |
|
(一)气象保障服务经费项目 |
200000.00 |
|
(二)人工影响天气工作经费项目 |
500000.00 |
|
注:保留两位小数。
德江县气象防灾减灾中心2025年项目支出绩效目标表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目名称 |
人工影响天气工作经费项目 | |||||
主管部门 |
德江县气象局 |
实施单位 |
德江县气象局本级 | |||
资金情况 |
年度资金总额: |
50.00 | ||||
其中:财政拨款 |
50.00 | |||||
非财政拨款 |
||||||
年度总体目标 |
人工影响天气工作经费项目:保障有力的人工影响天气工作体系,优化探测装备布局,建立健全投入保障机制,将人工影响天气工作相关经费列入政府预算,加大对中西部地区的支持力度,重点支持人工影响天气能力建设、运行和作业保障等,加强基层专业化作业队伍建设。 | |||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
产出指标 |
数量指标 |
人影作业人员数量 |
=27人 |
|||
质量指标 |
人影作业装备年检合格率 |
≥100% |
||||
时效指标 |
人影作业及时率 |
≤5分钟 |
||||
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
在生态文明建设、农业生产、防灾减灾等方面发挥的效益 |
减少冰雹、干旱等灾害性天气 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
表12 |
||||||||
德江县气象防灾减灾中心2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||
单位:万元 |
||||||||
项目名称 |
气象保障服务经费项目 | |||||||
主管部门 |
德江县气象防灾减灾中心 |
实施单位 |
德江县气象防灾减灾中心本级 |
|||||
资金情况 |
年度资金总额: |
30.00 | ||||||
其中:财政拨款 |
30.00 | |||||||
非财政拨款 |
0.00 | |||||||
年度总体目标 |
气象保障服务经费项目:保障有力的人工影响天气工作体系,优化探测装备布局,统筹提升气象卫星监测能力,加快补云降水探测设备,构建监测精密,技术先进的探测系统为人工影响天气监测预警、指挥作业等提供基础保障等。 | |||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
区域站38个 |
≥38个 |
年度区域站核查数 |
||||
质量指标 |
及时传输率 |
≥90% |
||||||
时效指标 |
维修时效 |
≤12小时 |
12小时内进行故障维修维护 |
|||||
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
提供准确、及时、高质量的气象观测资料,满足气象服务和防灾减灾的需要 |
提供准确气象观测资料 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥90% |
第三部分:部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
1.2025年部门收入预算总额205.41万元,其中:本年收入205.41万元;上年结转结余0.00万元。本年收入:财政拨款收入205.41万元,财政专户管理资金收入0.00万元,单位资金收入0.00万元。
2.部门支出预算总额205.41万元,其中:本年支205.41万元;年终结转结余(非财政拨款)0.00万元。本年支出按支出功能分为:社会保障和就业支出6.08万元;卫生健康支出3.06万元;住房保障支出5.18万元;自然资源海洋气象等支出191.09万元;结转下年0.00万元,2025年预计年末无结转。
2025年部门收支总预算205.41万元,比2024年部门收支总预算增加9.43万元,主要原因是人员增加2人,导致人员经费有所增长。
二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额205.41万元,其中:本年收入205.41万元,上年结转结余0.00万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入205.41万元;政府性基金预算拨款收入0.00万元;国有资本经营预算拨款0.00万元。
2.部门财政拨款支出预算总额205.41万元,按支出功能分类:社会保障和就业支出6.08万元;卫生健康支出3.06万元;住房保障支出5.18万元;自然资源海洋气象等支出191.09万元。
2025年财政拨款收支预算总额比上年增加9.43万元,主要原因是人员增加2人,导致人员经费有所增长。
三、基本支出预算总体情况说明
2025年部门基本支出总额为135.41万元,其中:人员经费135.41万元,公用经费支出0.00万元。基本支出总额比上年增加26.93万元,主要原因是人员增加2人,导致人员经费有所增长。
人员经费135.41万元,具体分为:工资福利支出135.41万元。包括:基本工资17.61万元、津贴补贴30.72万元、奖金9.62万元、绩效工资12.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.57万元、职业年金0.00万元、职工基本医疗保险缴费2.6万元、公务员医疗补助缴费0.33万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金5.18万元、其他工资福利支出50.57万元。
公用经费0.00万元。
四、项目支出预算总体情况说明
2025年项目支出总额为70.00万元,比上年减少17.50万元。其中:一般公共预算项目支出17.50万元;政府性基金预算项目支出0.00万元;国有资本经营预算项目支出0.00万元;财政专户管理资金预算项目0.00万元;单位资金预算项目收入0.00万元;上年结转结余0.00万元。
2025年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2025年“三公”经费预算0.00万元,其中:一般公共预算安排0.00万元;政府性基金预算安排0.00万元;国有资本经营预算安排0.00万元。本年“三公”经费预算与上年2.00万元相比减少2.00万元,下降率为减少100%,明细如下:
2025年因公出国(境)费0.00万元,与2024年预算数持平,无增减变动,其中一般公共预算安排0.00万元,与2024年预算数持平,无增减变动,政府性基金预算安排0.00万元,与2024年预算数持平,无增减变动,国有资本经营预算安排0.00万元,与2024年预算数持平,无增减变动。
2025年公务接待费0.00万元,与2024年预算数持平,无增减变动,其中一般公共预算安排0.00万元,与2024年预算数持平,无增减变动,政府性基金预算安排0.00万元,与2024年预算数持平,无增减变动,国有资本经营预算安排0.00万元,与2024年预算数持平,无增减变动。
2025年公务用车运行维护费0.00万元,比2024年预算减少2.00万元,下降100%,其中一般公共预算安排0.00万元,同比减少2.00万元,下降100%,政府性基金预算安排0.00万元,与2024年预算数持平,无增减变动,国有资本经营预算安排0.00万元,与2024年预算数持平,无增减变动,主要原因是:为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求,“三公”经费预算继续保持只减不增。
2025年公务用车购置费0.00万元,与2024年预算数持平,无增减变动,其中一般公共预算安排0.00万元,与2024年预算数持平,无增减变动,政府性基金预算安排0.00万元,与2024年预算数持平,无增减变动,国有资本经营预算安排0.00万元,与2024年预算数持平,无增减变动,主要原因是:为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求,“三公”经费预算继续保持只减不增。
六、政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。
第四部分:其他重要事项说明
一、机关(机构)运行经费说明
2025年部门机关(机构)运行经费预算为0.00万元。
2025年部门机关(机构)运行经费预算比2024年同口径预算数持平,无增减变动。
二、政府采购情况说明
政府采购计划为0.00万元,较上年减少3万元,主要原因是2025年无政府采购预算。
三、国有资产占有使用情况说明
德江县气象防灾减灾中心无单独固定资产账目。
四、预算绩效管理情况说明
2025年,本单位实行绩效目标管理的项目2个(含基本支出和项目支出),涉及预算资金70.00万元,其中,项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
五、名词解释
1.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。
4.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
5.财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出,包括人员经费和公用经费。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关(机构)运行经费,是指部门的公用经费,具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员 的医疗经费。
18.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项):反映气象事业单位的基本支出。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规 定,由单位为职工缴纳的住房公积金。