索 引 号: 000014349/2025-1032494 是否有效:
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名  称: 贵州德江经济开发区管理委员会2024年度部门决算公开报告
文  号:
贵州德江经济开发区管理委员会2024年度部门决算公开报告
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目录

第一部分:部门(单位)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分:2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第五部分:附件


第一部分 贵州德江经济开发区管理委员会概述

一、部门职责

贵州德江经济开发区管理委员会的的主要职责是:    中共贵州德江经济开发区工作委员会、贵州德江经济开发区委员会,是中共铜仁市委、铜仁市人民政府的派出机关,正县级规格,实行合署办公,一套机构。由中共德江县委员会、德江县人民政府管理。

    1.贯彻落实党的路线方针政策和上级党委决策部署,负责开发区党的建设、统战、宣传、意识形态、精神文明、组织人事、人才、宗教和群众组织等工作。

    2.贯彻执行国家法律法规和各项方针政策,制定和实施开发区各项管理制度和规定。

    3.贯彻落实国家、省、市关于促进开发区改革和创新发展的决策部署,推进产业转型升级。

    4.组织编制开发区经济社会发展中长期规划和有关专项规划,经批准后组织实施。

    5.统筹开发区产业布局,负责经济建设、产业发展、科技创新、招商引资、营商环境、服务平台建设等工作。

    6.负责开发区基础设施和公共设施的建设管理。

    7.负责开发区财政管理,调整和优化财政支出结构,建设相对独立的财政管理体制,对开发区国有资产实行监督管理。

    8.根据授权行使相应的经济社会管理。

    9.按照规定权限管理统计、生态环境保护、安全生产等工作。

    10.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

贵州德江经济开发区管理委员会2024年度部门决算编制范围的单位包括:

    贵州德江经济开发区管理委员会单位机构包括机关本级事业单位,具体是:贵州德江经济开发区管理委员会本级。


第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:贵州德江经济开发区管理委员会

2024年度

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,971.88

一、一般公共服务支出

32

1,721.17

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

66.80


9


九、卫生健康支出

40

26.58


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

100.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

57.33


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1,971.88

本年支出合计

58

1,971.88

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

15.00

年末结转和结余

60

15.00


30



61


总计

31

1,986.88

总计

62

1,986.88

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

部门:贵州德江经济开发区管理委员会

2024年度

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,971.88

1,971.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,721.17

1,721.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,721.17

1,721.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

414.62

414.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

227.15

227.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,079.40

1,079.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

66.80

66.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

64.02

64.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.02

64.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.78

2.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

2.78

2.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

57.33

57.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

57.33

57.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

57.33

57.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:贵州德江经济开发区管理委员会

2024年度

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,971.88

792.47

1,179.40

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,721.17

641.77

1,079.40

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,721.17

641.77

1,079.40

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

414.62

414.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

227.15

227.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,079.40

0.00

1,079.40

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

66.80

66.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

64.02

64.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.02

64.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.78

2.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

2.78

2.78

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

57.33

57.33

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

57.33

57.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

57.33

57.33

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:贵州德江经济开发区管理委员会

2024年度

单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,971.88

一、一般公共服务支出

33

1,721.17

1,721.17

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

66.80

66.80

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

26.58

26.58

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

100.00

100.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

57.33

57.33

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,971.88

本年支出合计

59

1,971.88

1,971.88

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

15.00

年末财政拨款结转和结余

60

15.00

15.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

15.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

1,986.88

总计

64

1,986.88

1,986.88

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门:贵州德江经济开发区管理委员会

2024年度

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、上级补助收入

1

0.00

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、事业收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、经营收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、附属单位上缴收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、其他收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

其中:本级横向转拨财政款

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

非本级财政拨款

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

事业单位固定资产出租收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

0.00


9


九、卫生健康支出

40

0.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

0.00

本年支出合计

58

0.00

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

0.00

总计

62

0.00

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门:贵州德江经济开发区管理委员会

2024年度

单位:万元

项目

本年支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,971.88

792.47

1,179.40

201

一般公共服务支出

1,721.17

641.77

1,079.40

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,721.17

641.77

1,079.40

2010301

行政运行

414.62

414.62

0.00

2010350

事业运行

227.15

227.15

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,079.40

0.00

1,079.40

208

社会保障和就业支出

66.80

66.80

0.00

20805

行政事业单位养老支出

64.02

64.02

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.02

64.02

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.78

2.78

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

2.78

2.78

0.00

210

卫生健康支出

26.58

26.58

0.00

21011

行政事业单位医疗

26.58

26.58

0.00

2101101

行政单位医疗

26.58

26.58

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

100.00

0.00

100.00

21505

工业和信息产业监管

100.00

0.00

100.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

100.00

0.00

100.00

216

商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

21606

涉外发展服务支出

0.00

0.00

0.00

2160699

其他涉外发展服务支出

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

57.33

57.33

0.00

22102

住房改革支出

57.33

57.33

0.00

2210201

住房公积金

57.33

57.33

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门:贵州德江经济开发区管理委员会

2024年度

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

646.24

302

商品和服务支出

138.30

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

228.39

30201

办公费

54.95

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

164.28

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

41.25

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

61.62

30205

水费

0.63

310

资本性支出

7.94

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

64.02

30206

电费

7.52

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

1.19

31002

办公设备购置

7.94

30110

职工基本医疗保险缴费

26.58

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.78

30211

差旅费

17.15

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

57.33

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

10.59

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

1.36

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

2.00

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

14.00

399

其他支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

4.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

24.90

39909

经常性赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

39910

资本性赠与

0.00




30299

其他商品和服务支出

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

646.24

公用经费合计

146.24

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:贵州德江经济开发区管理委员会

2024年度

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:贵州德江经济开发区管理委员会

2024年度

单位:万元

项目

本年支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00






注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门:贵州德江经济开发区管理委员会

2024年度

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.00

0.00

8.00

0.00

8.00

4.00

12.00

0.00

8.00

0.00

8.00

4.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州德江经济开发区管理委员会2024年度收入、支出决算总计1,986.88万元。2023年度收入、支出决算总计1,021.80万元。与2023年度相比,增加965.08万元,增长94.45%,主要原因是:本年度增加项目。

二、收入决算情况说明

贵州德江经济开发区管理委员会2024年度收入决算合计1,971.88万元。其中:财政拨款收入1,971.88万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵州德江经济开发区管理委员会2024年度支出决算合计1,971.88万元。其中:基本支出792.47万元,占40.19%;项目支出1,179.40万元,占59.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州德江经济开发区管理委员会2024年度财政拨款收、支决算总计1,986.88万元。2023年度收、支决算总计1,021.80万元。与2023年度相比,增加965.08万元,增长94.45%,主要原因是:本年度增加项目。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州德江经济开发区管理委员会2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中:本年收入合计0.00万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

贵州德江经济开发区管理委员会非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中:本年支出合计0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转结余0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州德江经济开发区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,971.88万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加965.08万元,增长95.86% ,主要原因是本年度增加项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,971.88万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)1,721.17万元,占87.29%;社会保障和就业支出(类)66.80万元,占3.39%;卫生健康支出(类)26.58万元,占1.35%;资源勘探工业信息(类)100.00万元,占5.07%;住房保障支出(类)57.33万元,占2.91%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为975.83万元,支出决算为1,971.88万元,完成年初预算的202.07%,其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为456.60万元,支出决算为414.62万元,完成年初预算的90.81%,决算数小于预算数的主要原因是:人员减少。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为231.72万元,支出决算为227.15万元,完成年初预算的98.03%,决算数小于预算数的主要原因是:人员减少。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为130.00万元,支出决算为1,079.40万元,完成年初预算的830.31%,决算数大于预算数的主要原因是:项目支出是迫加预算。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为66.53万元,支出决算为64.02万元,完成年初预算的96.23%,决算数小于预算数的主要原因是:人员减少。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为3.54万元,支出决算为2.78万元,完成年初预算的78.53%,决算数小于预算数的主要原因是:人员减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为27.86万元,支出决算为26.58万元,完成年初预算的95.41%,决算数小于预算数的主要原因是:人员减少。

7.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为100.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是:项目支出是迫加预算。

8.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)年初预算为万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数预算数的主要原因是:。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为59.58万元,支出决算为57.33万元,完成年初预算的96.22%,决算数小于预算数的主要原因是:人员减少

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州德江经济开发区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计792.47万元,其中:

(一)人员经费:646.24万元,主要包括    基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)公用经费:146.24万元,主要包括    办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵州德江经济开发区管理委员会2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比,持平.主要原因是:。

贵州德江经济开发区管理委员会2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比,持平,主要原因是:。

具体情况如下:。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

贵州德江经济开发区管理委员会2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平,主要原因是:。

具体情况如下:。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州德江经济开发区管理委员会2024年“三公”经费财政拨款支出预算为12.00万元,“三公”经费财政拨款支出决算为12.00万元,完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加0.01万元,增长0.05%。主要原因是:上一年接待费用发票刚好只有那些。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平

2024年本单位组织的出国团0个,出国团0人次,开支包括:。

2.公务用车购置及运行维护费预算8.00万元,支出决算8.00万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平

其中:公务用车购置费0.00万元,2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费8.00万元,主要用于: 公务用车外出高速过路费、加油、保养、维修等费用 截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算4.00万元,支出决算4.00万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年增加0.01万元,增长0.05%。

决算数较上年增加的主要原因是:上一年接待费用发票刚好只有那些。

具体是包括:国内招商接待。

国内接待费支出4.00万元,主要是客商来德投资考察接待。2024年本单位国内公务接待65批次,550人次。

国(境)外接待费支出0.00万元,主要是。2024年本单位国(境)外公务接待0批次,0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

贵州德江经济开发区管理委员会2024年度机关运行经费支出146.24万元。与2023年相比增加44.68万元,增长43.99%。主要原因是:人员增加,公用经费标准提高。。

(二)政府采购支出情况

贵州德江经济开发区管理委员会2024年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2024年12月31日,贵州德江经济开发区管理委员会共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆、其他用车主要包括县内收发文件。单价100万元以上的设备0台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,贵州德江经济开发区管理委员会组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

    根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作,共计5个项目,涉及资金130万元,自评率达100%。

(二)项目支出绩效自评结果

    项目支出绩效自评表详见附件。

(三)部分重点项目绩效评价结果

    2024年度,贵州德江经济开发区未开展重点项目绩效评价工作,故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额,以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分 附件

2024年度项目支出绩效目标自评表.xls

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